Доброго дня
Маємо клієнта, який оплачує за товар авансом. При надходженні коштів у нас утворюється проводка Дт 311 Кт 681 і при проведенні реалізації товару рахунок 681 має закритись. Але у мене реалізація формує проводки Дт361 Кт701. І таким чином в клієнта і борг, і передплата. Потрібно робити взаємозалік заборгованості по клієнту в такому випадку?